
204008柳州市紅十字會醫院2022年預算公開說明
目 錄
第一部分:柳州市紅十字醫院概況
一、主要職責
二、機構設置情況
第二部分:柳州市紅十字醫院2022年預算報表
一、單位收支總體情況表(預算公開01表)
二、單位收入總體情況表(預算公開02表)
三、單位支出總體情況表(預算公開03表)
四、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)
五、一般公共預算支出情況表(預算公開05表)
六、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06表)
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表(預算公開07表)
八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)
九、政府采購預算表(預算公開09表)
十、政府購買服務表(預算公開10表)
第三部分:柳州市紅十字醫院2022年預算情況說明
第四部分:名詞解釋
第一部分:柳州市紅十字醫院概況
一、主要職責
(一)按照《醫療機構執業許可證》規定從事相關疾病診斷、治療活動。
(二)年度主要工作目標任務:為人民群眾提供門診、住院診療服務及365*24小時急診服務。
二、機構設置情況
醫院成立于1954年,是廣西首家公立三級眼科專家醫院,為柳州市基本醫療保險和城鄉居民醫保定點醫院、市120急救中心定點醫院,現已發展成為擁有一所眼科醫院、一個眼科研究所、一個老年病防治中心、一個社區衛生服務中心,以常見病多發病診療為基礎,眼科病和老年病防治見長,集醫療、科研、教學、預防功能為一體的三級眼科??漆t院。醫院地處柳州市五星商圈,位于城中區中山東路43號,下設24個行政職能部門和眼科門診、眼特檢科、白內障???、青光眼???、眼表疾病???、眼底病???、眼外傷???、斜弱視與小兒眼科、眼整形???、近視眼屈光手術???、眼視光科、淚道疾病???、內一科、內二科、急診科、外科、耳鼻喉頭頸外科、婦科、口腔科、城中社區衛生服務中心、中醫科、門診注射室、體檢科、檢驗科、功能科、放射科、藥劑科、供應室等28個臨床醫技科室。住院病床編制135張,實際開放167張,承擔120急救中心的急救任務,服務轄區內約2.4萬人口的公共衛生保健工作。
第二部分:柳州市紅十字醫院2022年預算報表
一、單位收支總體情況表(預算公開01表)
二、單位收入總體情況表(預算公開02表)
三、單位支出總體情況表(預算公開03表)
四、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)
五、一般公共預算支出情況表(預算公開05表)
六、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06表)
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表(預算公開07表)
八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)
九、政府采購預算表(預算公開09表)
十、政府購買服務表(預算公開10表)
上述報表詳見附件。
第三部分:柳州市紅十字醫院2022年預算情況說明
一、單位收支預算情況說明
2022年單位收支總預算16322.85萬元,同比增加16242.85萬元,同比增長203%,收入包括:一般公共預算撥款76.74萬元,事業收入15661.55萬元,上級補助收入584.56萬元;支出包括:社會保障和就業支出243.32,衛生健康支出16079.53萬元。
二、單位收入預算情況說明
2022年單位收入總預算16322.85萬元。其中:
(一)一般公共預算撥款76.74萬元,占收入總預算0.47%,同比減少3.26萬元,同比下降4.08%。
(二)事業收入15661.55萬元,占收入總預算95.95%,同比增加15661.55萬元,同比增長100%。
(三)上級補助收入584.56萬元,占收入總預算3.58%,同比增加584.56萬元,同比增長100%。
2022年收入預算總體增加主要是事業收入及上級補助收入增加,增加的主要原因:2021年市財政預算編審中心只保留我市各醫院預算申報項目中的一般公共預算撥款,2022年申報預算全部保留,收入預算總體較上年同期大幅增加。
三、單位支出預算情況說明
2022年單位支出總預算16322.85萬元,基本支出預算0萬元,占支出總預算的0%,同比增加(減少)0萬元,同比增長(下降)0%。項目支出預算16322.85萬元,占支出總預算的100%,同比增加16242.85萬元,同比增長203%。
(一)按支出功能分類科目劃分,共分為2類,其中:
1. 社會保障和就業支出243.32萬元;占支出總預算1.49%,同比增加243.32萬元,同比增長100%。
2. 衛生健康支出16079.53萬元;占支出總預算98.51%,同比增加15999.53萬元,同比增長199.99%。
(二)按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。
1.基本支出預算0萬元,占一般公共預算撥款支出預算0%,同比增加(減少)0萬元,同比增長(下降)0%。
2.項目支出預算16322.85萬元;占支出總預算100%,同比增加16242.85萬元,同比增長203%。
2022年支出預算總體增加主要是社會保障和就業支出及衛生健康支出增加,增加的主要原因:2021年市財政預算編審中心只保留我市各醫院預算申報項目中的一般公共預算撥款,2022年申報預算全部保留,支出預算總體較上年同期大幅增加。
四、財政撥款收支預算情況說明
2022年單位財政撥款收支總預算76.74萬元, 收入包括:一般公共預算撥款76.74萬元;支出包括:衛生健康支出76.74萬元。
五、一般公共預算支出情況說明
2022年單位一般公共預算撥款支出76.74萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出76.74萬元,具體支出預算如下:
(一)衛生健康支出76.74萬元,全部為項目支出預算76.74萬元。主要用于彌補支付醫院醫療綜合樓2號樓租金。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2022年本單位無一般公共預算基本支出安排。
七、一般公共預算“三公”經費情況說明
2022年本單位無一般公共預算“三公”經費支出安排。
八、政府性基金預算情況說明
2022年本單位無政府性基金預算支出安排。
九、國有資本經營預算情況說明
2022年本單位無國有資本經營預算支出安排。
十、政府采購預算情況說明
2022年本單位無政府采購預算。
十一、政府購買服務預算情況說明
2022年本單位無政府購買服務預算。
十二、2022年單位預算其他重要事項情況說明
(一)機關運行經費安排情況說明
2022年本單位無機關運行經費安排情況。
(二)國有資產占用情況說明
2022年本單位實有在編車輛5輛,車輛為柳州市紅十字會醫院所有,按用途劃分:公務用車2輛,“復明18號”手術用車1輛,“120”急救用車1輛、體檢工作用車1輛。
(三)200萬元以上項目預算績效情況說明
2022年本單位無200萬元以上項目預算績效情況。
第四部分:名詞解釋
一、財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
204008柳州市紅十字會醫院2022年預算公開說明
目 錄
第一部分:柳州市紅十字醫院概況
一、主要職責
二、機構設置情況
第二部分:柳州市紅十字醫院2022年預算報表
一、單位收支總體情況表(預算公開01表)
二、單位收入總體情況表(預算公開02表)
三、單位支出總體情況表(預算公開03表)
四、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)
五、一般公共預算支出情況表(預算公開05表)
六、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06表)
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表(預算公開07表)
八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)
九、政府采購預算表(預算公開09表)
十、政府購買服務表(預算公開10表)
第三部分:柳州市紅十字醫院2022年預算情況說明
第四部分:名詞解釋
第一部分:柳州市紅十字醫院概況
一、主要職責
(一)按照《醫療機構執業許可證》規定從事相關疾病診斷、治療活動。
(二)年度主要工作目標任務:為人民群眾提供門診、住院診療服務及365*24小時急診服務。
二、機構設置情況
醫院成立于1954年,是廣西首家公立三級眼科專家醫院,為柳州市基本醫療保險和城鄉居民醫保定點醫院、市120急救中心定點醫院,現已發展成為擁有一所眼科醫院、一個眼科研究所、一個老年病防治中心、一個社區衛生服務中心,以常見病多發病診療為基礎,眼科病和老年病防治見長,集醫療、科研、教學、預防功能為一體的三級眼科??漆t院。醫院地處柳州市五星商圈,位于城中區中山東路43號,下設24個行政職能部門和眼科門診、眼特檢科、白內障???、青光眼???、眼表疾病???、眼底病???、眼外傷???、斜弱視與小兒眼科、眼整形???、近視眼屈光手術???、眼視光科、淚道疾病???、內一科、內二科、急診科、外科、耳鼻喉頭頸外科、婦科、口腔科、城中社區衛生服務中心、中醫科、門診注射室、體檢科、檢驗科、功能科、放射科、藥劑科、供應室等28個臨床醫技科室。住院病床編制135張,實際開放167張,承擔120急救中心的急救任務,服務轄區內約2.4萬人口的公共衛生保健工作。
第二部分:柳州市紅十字醫院2022年預算報表
一、單位收支總體情況表(預算公開01表)
二、單位收入總體情況表(預算公開02表)
三、單位支出總體情況表(預算公開03表)
四、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)
五、一般公共預算支出情況表(預算公開05表)
六、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06表)
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表(預算公開07表)
八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)
九、政府采購預算表(預算公開09表)
十、政府購買服務表(預算公開10表)
上述報表詳見附件。
第三部分:柳州市紅十字醫院2022年預算情況說明
一、單位收支預算情況說明
2022年單位收支總預算16322.85萬元,同比增加16242.85萬元,同比增長203%,收入包括:一般公共預算撥款76.74萬元,事業收入15661.55萬元,上級補助收入584.56萬元;支出包括:社會保障和就業支出243.32,衛生健康支出16079.53萬元。
二、單位收入預算情況說明
2022年單位收入總預算16322.85萬元。其中:
(一)一般公共預算撥款76.74萬元,占收入總預算0.47%,同比減少3.26萬元,同比下降4.08%。
(二)事業收入15661.55萬元,占收入總預算95.95%,同比增加15661.55萬元,同比增長100%。
(三)上級補助收入584.56萬元,占收入總預算3.58%,同比增加584.56萬元,同比增長100%。
2022年收入預算總體增加主要是事業收入及上級補助收入增加,增加的主要原因:2021年市財政預算編審中心只保留我市各醫院預算申報項目中的一般公共預算撥款,2022年申報預算全部保留,收入預算總體較上年同期大幅增加。
三、單位支出預算情況說明
2022年單位支出總預算16322.85萬元,基本支出預算0萬元,占支出總預算的0%,同比增加(減少)0萬元,同比增長(下降)0%。項目支出預算16322.85萬元,占支出總預算的100%,同比增加16242.85萬元,同比增長203%。
(一)按支出功能分類科目劃分,共分為2類,其中:
1. 社會保障和就業支出243.32萬元;占支出總預算1.49%,同比增加243.32萬元,同比增長100%。
2. 衛生健康支出16079.53萬元;占支出總預算98.51%,同比增加15999.53萬元,同比增長199.99%。
(二)按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。
1.基本支出預算0萬元,占一般公共預算撥款支出預算0%,同比增加(減少)0萬元,同比增長(下降)0%。
2.項目支出預算16322.85萬元;占支出總預算100%,同比增加16242.85萬元,同比增長203%。
2022年支出預算總體增加主要是社會保障和就業支出及衛生健康支出增加,增加的主要原因:2021年市財政預算編審中心只保留我市各醫院預算申報項目中的一般公共預算撥款,2022年申報預算全部保留,支出預算總體較上年同期大幅增加。
四、財政撥款收支預算情況說明
2022年單位財政撥款收支總預算76.74萬元, 收入包括:一般公共預算撥款76.74萬元;支出包括:衛生健康支出76.74萬元。
五、一般公共預算支出情況說明
2022年單位一般公共預算撥款支出76.74萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出76.74萬元,具體支出預算如下:
(一)衛生健康支出76.74萬元,全部為項目支出預算76.74萬元。主要用于彌補支付醫院醫療綜合樓2號樓租金。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2022年本單位無一般公共預算基本支出安排。
七、一般公共預算“三公”經費情況說明
2022年本單位無一般公共預算“三公”經費支出安排。
八、政府性基金預算情況說明
2022年本單位無政府性基金預算支出安排。
九、國有資本經營預算情況說明
2022年本單位無國有資本經營預算支出安排。
十、政府采購預算情況說明
2022年本單位無政府采購預算。
十一、政府購買服務預算情況說明
2022年本單位無政府購買服務預算。
十二、2022年單位預算其他重要事項情況說明
(一)機關運行經費安排情況說明
2022年本單位無機關運行經費安排情況。
(二)國有資產占用情況說明
2022年本單位實有在編車輛5輛,車輛為柳州市紅十字會醫院所有,按用途劃分:公務用車2輛,“復明18號”手術用車1輛,“120”急救用車1輛、體檢工作用車1輛。
(三)200萬元以上項目預算績效情況說明
2022年本單位無200萬元以上項目預算績效情況。
第四部分:名詞解釋
一、財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。